Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Gabinete de Auditoría y Control Interno

Funciones

  • Control interno de gastos presupuestarios, con un enfoque prioritario hacia los gastos de personal, otros gastos centralizados y gastos descentralizados (Cajas Habilitadas).
  • Supervisión del control interno de ingresos presupuestarios y análisis de la gestión de cobros.
  • Revisión de expedientes de contratación y emisión del correspondiente informe de Auditoría Interna.
  • Revisión de expedientes de modificaciones presupuestarias y emisión del correspondiente informe de Auditoría Interna.
  • Control del Área Financiera y asesoramiento en operaciones financieras.
  • Participación en órganos colegiados tales como Mesa de Contratación y Comisiones de Control.
  • Emisión de informes de Auditoría Interna y seguimiento de recomendaciones.
  • Coordinación de auditorías externas de las cuentas anuales y de aquellas otras auditorías en las que se requiera colaboración de Auditoría Interna, asesorando en la presentación de informes de alegaciones.
  • Control interno de unidades de gestión y de entidades participadas.
  • Informes periódicos para su presentación al Consejo Social, relativos al Plan de Auditoría y Control Interno.