Funciones

  • Control interno de gastos presupuestarios, con un enfoque prioritario hacia los gastos de personal, otros gastos centralizados y gastos descentralizados (Cajas Habilitadas).
  • Supervisión del control interno de ingresos presupuestarios y análisis de la gestión de cobros.
  • Revisión de expedientes de contratación y emisión del correspondiente informe de Auditoría Interna.
  • Revisión de expedientes de modificaciones presupuestarias y emisión del correspondiente informe de Auditoría Interna.
  • Control del Área Financiera y asesoramiento en operaciones financieras.
  • Participación en órganos colegiados tales como Mesa de Contratación y Comisiones de Control.
  • Emisión de informes de Auditoría Interna y seguimiento de recomendaciones.
  • Coordinación de auditorías externas de las cuentas anuales y de aquellas otras auditorías en las que se requiera colaboración de Auditoría Interna, asesorando en la presentación de informes de alegaciones.
  • Control interno de unidades de gestión y de entidades participadas.
  • Informes periódicos para su presentación al Consejo Social, relativos al Plan de Auditoría y Control Interno.